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【解读】惠城区人民政府关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告解读

  2024年12月23日,受区政府委托,区审计局局长赵腾向惠城区第九届人民代表大会常务委员会第三十七次会议作了《惠城区人民政府关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。整改报告显示,截至2024年12月8日,《惠城区人民政府关于2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的208个整改事项中,已有176个事项完成整改,剩余32个事项分类制定了整改计划,分阶段推动整改落实到位。通过整改,已完成整改问题金额130036.25万元(其中已促进增收节支479.37万元、已促进资金拨付到位124.25万元、促进资金规范管理129432.63万元),推动建章立制11项。

  审计整改工作意见和建议:

  一是压实工作责任。被审计单位要承担整改主体责任,主要负责人要履行审计整改第一责任人职责,对未完成整改问题制定详细的整改计划,明确阶段性目标和时间节点,严格按照时间节点推动整改,限时销号。对跨部门的问题,或存在时间长、历史原因复杂、涉及利益群体多、整改难度大的问题,要及时沟通协调,推进解决。

  二是强化督查检查。区审计局对2023年度区级审计未完成整改问题进行全过程、动态化管理,持续加强对未完成整改问题的跟踪督促检查,适时提醒督办,推动各被审计单位按时高质完成整改任务。对已完成整改的问题适时开展“回头看”,搭建“发现—反馈—整改—共享—问责”全链条闭环管控机制,从严从实从细抓好审计整改落实。对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,严肃问责,推动审计整改合规到位。

  三是推动贯通协同。深化审计监督与其他各类监督贯通协同,形成监督合力。增强审计整改约束力,突出审计成果运用,总结研究各领域具体典型、重大共性和屡审屡犯问题及整改情况,提出有操作性、有针对性的审计意见建议,把对具体问题的审计整改监督同促进加强宏观管理结合起来,切实发挥审计建设性作用。


关联性阅读:惠城区人民政府关于2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告


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来源:惠城区审计局 时间: 2024-12-30