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【解读】惠城区人民政府关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告解读

  2025年12月25日,受区政府委托,区审计局局长陈云锋向惠城区第九届人民代表大会常务委员会第四十九次会议作了《惠城区人民政府关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。整改报告显示,截至2025年11月21日,《惠城区人民政府关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》指出的120个整改事项中,已有96个事项完成整改,剩余24个事项分类制定了整改计划,按步骤推动整改落实到位。通过整改,已促进增收节支4764.24万元,促进资金拨付到位4241.36万元,促进资金规范管理40102.43万元。

  审计整改工作意见和建议:

  一是压实整改责任。被审计单位坚决扛起审计查出问题整改的主体责任,以“整改不力就是失职”的态度抓落实。对要求立行立改但未完成整改的问题,加大力度、实事求是推进审计整改工作。对要求分阶段整改和持续整改的问题,制定总体整改计划,进一步细化整改措施,明确阶段性目标和时间节点,按期完成整改。对受历史遗留因素、客观条件限制需要多个部门支持协同解决的问题,深入摸底调查,及时请示区委、区政府和有关部门协调推进解决。

  二是强化督促检查。区审计局完善审计整改督促检查管理体系,做到全口径全周期规范管理、闭环管理、动态管理,定期跟踪督促尚未整改到位的问题事项,对照审计整改要求,逐个推动整改落实。严格审核把关,整改不到位不予销号。适时开展整改“回头看”,确保应改尽改、真改实改、高质量清零。用好审计整改约谈等制度,对于无正当理由拖延整改、虚假整改或整改不力的,严肃追责问责。

  三是深化贯通协同。充分运用区委审计委员会、经济责任审计工作联席会议等会议制度,及时通报审计查出问题及整改情况。推动审计监督与人大监督、纪检监察、组织人事、财政统计等部门贯通协同,形成监督合力,实现职能互补,切实把审计整改成果转化为治理效能。区审计局对审计查出的普遍性典型性问题,总结研究整改情况,深入剖析问题成因,提出可实操、有针对性的审计意见建议,推进相关制度机制的完善,做到举一反三、标本兼治。


    关联性阅读:惠城区人民政府关于2024年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告


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来源:惠城区审计局 时间: 2025-12-29